为凝聚共识、传导压力,近日,省农工院召开内部控制专题会议,会议由院内部控制领导小组组长主持,院内部控制领导小组成员参加。
会议传达学习了《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发〔2023〕4号)《甘肃省科学技术厅内部审计工作规定》(甘科政〔2024〕3号)。财务人员潘秀霞汇报了3-6月份跟班学习情况,结合此次跟班学习提出了我院财务管理方面存在的风险点和改进措施。院内部控制领导小组组长对2024年内部控制工作进行了安排部署。

会议强调,内部控制工作与每一位职工都息息相关,涉及省农工院工作的方方面面,全院上下要高度重视,内部控制工作需全院各部门齐心协力,协调推进。2024年根据审计整改要求,我院修订完善了内部控制制度,但在内部控制工作流程方面还要进一步细化,加强流程管控,强化过程管理。同时,各部门要加强院各项制度学习,严格执行单位内部控制制度。
会议要求,各部门全面学习《关于进一步加强财会监督工作的意见》和省农工院内部控制制度,各部门协同联动,排查内部控制风险,及时发现问题,堵塞漏洞。提高线上办公的运行质量和运行效率,全面落实内部控制制度,切实提高内部控制管理水平。